問題已解決
稅控盤技術(shù)維護費的280,憑證怎么做



借管理費用、辦公費,
貸銀行
需要抵扣經(jīng)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用、辦公費負數(shù)。
2023 10/20 13:33

84784975 

2023 10/20 13:37
老師,我們直接借應(yīng)交稅費減免稅款,貸銀行存款可以不

郭老師 

2023 10/20 13:39
可以的,可以這么做的。

84784975 

2023 10/20 13:44
那老師,這個應(yīng)交增值稅減免稅款280在借方余額不用平賬嗎

84784975 

2023 10/20 13:45
我還做了個借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交? 貸應(yīng)交稅費減免稅款

郭老師 

2023 10/20 13:45
可以結(jié)轉(zhuǎn)也可不結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

84784975 

2023 10/20 13:48
老師那我還做了個借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交? ? ?貸應(yīng)交稅費減免稅款這樣可以不

郭老師 

2023 10/20 13:48
可以可以這么做的。

84784975 

2023 10/20 13:50
老師,如果平時不做這筆借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交? 貸應(yīng)交稅費減免稅款,是不是年底轉(zhuǎn)平時才做

郭老師 

2023 10/20 13:52
可以的,可以這么做的,你不做都行,有余額也沒有關(guān)系。
