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老師,本月高企增值稅加計(jì)抵減已按未抵減前增值稅申報(bào)未交稅,這兩天通知名單出來(lái)了,可以加計(jì)抵減,作廢重新申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表不想作廢申報(bào),下個(gè)月直接紅沖計(jì)提的增值稅與附加稅不?另外下期加計(jì)抵減的稅金要怎么做賬務(wù)處理?

84785020| 提問時(shí)間:2023 10/21 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣的
2023 10/21 09:13
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