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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工墊錢買的辦公用品 ,來報(bào)銷了,怎么做分錄



您好,同學(xué),
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
2023 10/21 18:18

84785038 

2023 10/21 18:28
員工墊錢買的一年的財(cái)務(wù)軟件 來報(bào)銷喃

向陽(yáng)老師 

2023 10/21 19:41
借:無形資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
借:其他應(yīng)付款-個(gè)人
貸:銀行存款

84785038 

2023 10/21 19:56
不用預(yù)付賬款嗎,然后每月攤銷?

向陽(yáng)老師 

2023 10/21 21:54
借:管理費(fèi)用 (歸屬到當(dāng)年的費(fèi)用金額)
預(yù)付賬款 (歸屬到以后年度的費(fèi)用)
貸:銀行存款或現(xiàn)金。

84785038 

2023 10/22 10:44
老師? 你怎么做這么多科目,就是每年的財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用。

向陽(yáng)老師 

2023 10/22 13:13
當(dāng)年的就是兩個(gè)科目
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
