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問題已解決

郭老師,我想問下,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,怎么處理呢?去年累計下來,有8900了,應(yīng)交稅費的二級科目

84784982| 提問時間:2023 10/22 10:49
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,轉(zhuǎn)出未交增值稅是過渡科目,這個科目是要轉(zhuǎn)到未交增值稅明細,沒有余額
2023 10/22 10:50
84784982
2023 10/22 10:55
這是我應(yīng)交稅費,科目余額,你幫我看下,哪里不該有余額?被你說糊涂了
84784982
2023 10/22 10:55
我每個月的,銷項和進項,都沒有做分錄結(jié)轉(zhuǎn),是按做賬系統(tǒng),自動計入到未交增值稅的科目貸方余額,直接結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是漏了什么?
冉老師
2023 10/22 10:58
學(xué)員,你每個月將銷項稅,進項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
冉老師
2023 10/22 10:59
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,分錄如下 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84784982
2023 10/22 11:15
明白了,沒做這一步,我以為系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在這個應(yīng)交稅費的科目余額,需要調(diào)整下么,銷項,進項,進項轉(zhuǎn)出,都有余額,需要做分錄調(diào)掉么?
冉老師
2023 10/22 11:19
你好,學(xué)員,是的,按照余額做一筆調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784982
2023 10/22 11:26
銷項,和進項的余額么?進項轉(zhuǎn)出,和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有余額,,需要調(diào)整么
冉老師
2023 10/22 11:27
需要的,先轉(zhuǎn)銷項稅,進項稅,余額為零 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784982
2023 10/22 11:44
余額在貸方,就結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅,
84784982
2023 10/22 11:44
銷項和進項的差額,結(jié)轉(zhuǎn)后,在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
84784982
2023 10/22 11:44
然后,再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么
冉老師
2023 10/22 11:44
是的,你說的很對的,學(xué)員
84784982
2023 10/22 11:45
余額在貸方,就結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅,
冉老師
2023 10/22 11:46
然后,再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么 是的
冉老師
2023 10/22 11:46
余額在貸方,就結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅, 是的
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