問題已解決
郭老師,我想問下,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,怎么處理呢?去年累計下來,有8900了,應(yīng)交稅費的二級科目



你好,學(xué)員,轉(zhuǎn)出未交增值稅是過渡科目,這個科目是要轉(zhuǎn)到未交增值稅明細,沒有余額
2023 10/22 10:50

84784982 

2023 10/22 10:55
這是我應(yīng)交稅費,科目余額,你幫我看下,哪里不該有余額?被你說糊涂了

84784982 

2023 10/22 10:55
我每個月的,銷項和進項,都沒有做分錄結(jié)轉(zhuǎn),是按做賬系統(tǒng),自動計入到未交增值稅的科目貸方余額,直接結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是漏了什么?

冉老師 

2023 10/22 10:58
學(xué)員,你每個月將銷項稅,進項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

冉老師 

2023 10/22 10:59
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,分錄如下
借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

84784982 

2023 10/22 11:15
明白了,沒做這一步,我以為系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在這個應(yīng)交稅費的科目余額,需要調(diào)整下么,銷項,進項,進項轉(zhuǎn)出,都有余額,需要做分錄調(diào)掉么?

冉老師 

2023 10/22 11:19
你好,學(xué)員,是的,按照余額做一筆調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

84784982 

2023 10/22 11:26
銷項,和進項的余額么?進項轉(zhuǎn)出,和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有余額,,需要調(diào)整么

冉老師 

2023 10/22 11:27
需要的,先轉(zhuǎn)銷項稅,進項稅,余額為零
再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784982 

2023 10/22 11:44
余額在貸方,就結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅,

84784982 

2023 10/22 11:44
銷項和進項的差額,結(jié)轉(zhuǎn)后,在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,

84784982 

2023 10/22 11:44
然后,再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么

冉老師 

2023 10/22 11:44
是的,你說的很對的,學(xué)員

84784982 

2023 10/22 11:45
余額在貸方,就結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅,

冉老師 

2023 10/22 11:46
然后,再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么
是的

冉老師 

2023 10/22 11:46
余額在貸方,就結(jié)轉(zhuǎn)到,未交增值稅,
是的
