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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)是怎么算的

84785009| 提問時間:2023 10/22 12:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我們收到的專用發(fā)票上注明的稅金,還有就是要計算的農(nóng)產(chǎn)品或客運發(fā)票 1增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額 2增值稅1.電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額 (旅客運輸服務(wù)) 3“實名”航空運輸電子客票行程單進(jìn)項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 4“實名”鐵路車票進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 5“實名”公路、水路等其他旅客運輸客票進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
2023 10/22 12:40
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