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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人9月份收到客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的9-10月兩個(gè)月的租金2萬元,1萬元/月。那9月是按實(shí)際的租金1萬元做分錄申報(bào)增值稅還是按收到的租金2萬元做分錄申報(bào)增值稅?



小規(guī)模納稅人9月份收到客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的9-10月兩個(gè)月的租金2萬元,應(yīng)該按實(shí)際收到的租金1萬元做分錄申報(bào)增值稅。
因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的增值稅是按月進(jìn)行申報(bào)的,所以需要按照實(shí)際收到的租金進(jìn)行申報(bào)。如果客戶一次性支付了兩個(gè)月的租金,那么在9月份就需要將兩個(gè)月的租金都計(jì)入收入,并在申報(bào)增值稅時(shí)按照實(shí)際收到的租金進(jìn)行申報(bào)。如果客戶是分兩個(gè)月支付租金,那么每個(gè)月只需要按照實(shí)際收到的租金進(jìn)行申報(bào)即可
2023 10/23 14:22

84784977 

2023 10/23 14:32
那如果有時(shí)候客戶延遲支付租金,比如我們10月才收到客戶支付的7-9月三個(gè)月的租金3萬元,這個(gè)應(yīng)該在哪個(gè)月申報(bào)增值稅?然后應(yīng)該怎么做分錄?

樸老師 

2023 10/23 14:37
按收入申報(bào)就可以了

84784977 

2023 10/23 14:44
那是在哪個(gè)月申報(bào)?

樸老師 

2023 10/23 14:48
這個(gè)按月申報(bào)就可以了

84784977 

2023 10/23 16:02
好的,謝謝

樸老師 

2023 10/23 16:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
