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現(xiàn)在要交房租。我不太清楚具體的一個流程。先付款,第一還沒有收到發(fā)票。是不是借預(yù)付賬款貸銀行存款?第二然后收到發(fā)票了,是不是就是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 第三然后要攤銷房租的話,就是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。我怎么感覺我這個思路好奇怪,是不是多了一步?



你好,沒有收到發(fā)票,你按照你的租賃期可以分?jǐn)偟?,收到發(fā)票你在紅沖之前再再做發(fā)票的。
2023 10/24 10:12

84784956 

2023 10/24 10:14
老師你能把你說的分錄列一下嗎?

郭老師 

2023 10/24 10:15
借預(yù)付賬款貸銀行
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,
借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

84784956 

2023 10/24 10:22
你好,這一步相不相當(dāng)于直接就攤銷了?

郭老師 

2023 10/24 10:25
你好,不是的,第一個是支付的,第二個是按月分?jǐn)偟?,第三個是收到了發(fā)票。

84784956 

2023 10/24 10:28
老師,我總共寫了兩個分錄啊。沒有第3個呀。

郭老師 

2023 10/24 10:30
你好,我說的是我上面寫的,你這個不對,你這個直接按照發(fā)票來,沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。

84784956 

2023 10/24 10:32
第一個沒收到發(fā)票:
借預(yù)付賬款貸銀行
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,
借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
老師你能不能別寫到一起,我基礎(chǔ)差,您分開寫一下行嗎?哪個分錄是沒收到發(fā)票,哪個是收到發(fā)票了?哪個是攤銷?

郭老師 

2023 10/24 10:34
借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這個是支付的
借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,這個是按月分?jǐn)?,每個月分?jǐn)?/div>

郭老師 

2023 10/24 10:34
直到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,這個能看懂。

84784956 

2023 10/24 10:43
借預(yù)付賬款,貸銀行存款,這個是支付的
借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,這個是按月分?jǐn)偅總€月分?jǐn)?老師,這個是不是沒有收到發(fā)票做的分錄。

郭老師 

2023 10/24 10:44
對的,是的,這些都是沒有收到發(fā)票的,然后你收到了發(fā)票之后,你當(dāng)時攤銷了多少,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做多少
不再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

84784956 

2023 10/24 11:03
老師,您那個不再做發(fā)票的是什么意思???

郭老師 

2023 10/24 11:20
在做發(fā)票的,剛才打錯了,在做發(fā)票的,在做發(fā)票的。

84784956 

2023 10/24 13:15
對的,是的,這些都是沒有收到發(fā)票的,然后你收到了發(fā)票之后,你當(dāng)時攤銷了多少,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做多少
不再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
老師到底是哪個分錄到底是借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?還是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款?

郭老師 

2023 10/24 13:27
然后你收到了發(fā)票之后,你當(dāng)時攤銷了多少,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做多少
再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款


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借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
攤銷的時候
借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
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老師 預(yù)付一年的房租。
付款時:
借:預(yù)付賬款—房租
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
每月攤銷時:
借:管理費(fèi)用—房租
貸:預(yù)付賬款—房租
是這樣嗎?
1165
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老師,企業(yè)一次交了一年的房租,這個是不是借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,然后每個月攤銷的時候借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款捏
582
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之前支付租金時進(jìn)行攤銷
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
攤銷
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付房租
現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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老師,請問,關(guān)于房租的賬務(wù)處理:我們是年初支付一年的房租,做分錄:借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款,每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租;關(guān)于發(fā)票的處理是怎樣一個流程,如果我沒有拿到發(fā)票,還能這樣做攤銷嗎?
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