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老師,一開始做了應收暫估,做的價稅合計的暫估,應交稅費做了待轉銷項稅額,這前后的賬是怎么做的?我不太明白,我現(xiàn)在碰到的賬是開的專用發(fā)票,應收賬款沖了應收暫估,銷項稅額沖了待轉銷項稅額



借:應交稅費-待轉銷項稅額
貸:應交稅費-增值稅-銷項稅
2023 10/24 11:30

老師,一開始做了應收暫估,做的價稅合計的暫估,應交稅費做了待轉銷項稅額,這前后的賬是怎么做的?我不太明白,我現(xiàn)在碰到的賬是開的專用發(fā)票,應收賬款沖了應收暫估,銷項稅額沖了待轉銷項稅額
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