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老師就是這出來允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額,就是這個賬務(wù)怎么處理啦?分錄怎么寫啦?



借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 10/24 13:52

老師就是這出來允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額,就是這個賬務(wù)怎么處理啦?分錄怎么寫啦?
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