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問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)的出口銷(xiāo)售額,在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)填寫(xiě)哪個(gè)欄次呢

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/25 16:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好? 我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷(xiāo)售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷(xiāo)售額欄次。 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在第19欄——服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷(xiāo)售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額欄次. 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷(xiāo)售額還要同時(shí)填寫(xiě)在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。
2023 10/25 16:57
84784969
2023 10/25 17:06
不可以填在“免抵退稅辦法出口銷(xiāo)售額”這個(gè)欄次么?
玲老師
2023 10/25 17:08
是的,就是按照我給你發(fā)的那個(gè)說(shuō)明填寫(xiě)。
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