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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,老師,外購(gòu)的贈(zèng)品怎么做賬務(wù)處理,隨同主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品一起無(wú)償贈(zèng)送



您好,外購(gòu)的贈(zèng)品與主產(chǎn)品一起入庫(kù)分?jǐn)偝杀?,出售時(shí)也一起出售結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 10/31 16:05

84785002 

2023 10/31 16:15
這個(gè)贈(zèng)品在發(fā)票上沒(méi)有體現(xiàn) 只是寫(xiě)在了備注欄

小榮老師 

2023 10/31 16:20
那也用同樣的方式隨主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品一起贈(zèng)送

84785002 

2023 10/31 16:31
我申報(bào)增值稅時(shí) 贈(zèng)品部分按視同銷(xiāo)售申報(bào)了未開(kāi)票收入 按我的買(mǎi)入,但是 會(huì)計(jì)處理 不知道怎么做分錄合適,贈(zèng)品買(mǎi)進(jìn)我正常入了庫(kù)存商品 也抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅

小榮老師 

2023 10/31 16:35
申報(bào)的未開(kāi)票收入是真的有收入進(jìn)來(lái)嗎?如果這部分商品是有收入的只是未開(kāi)票 那就正常確認(rèn)收入。按你入的庫(kù)存商品價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785002 

2023 10/31 16:50
沒(méi)有收入 發(fā)票上只有主商品的金額,贈(zèng)品寫(xiě)在了備注欄,稅法上說(shuō)是不認(rèn)可這種,必須申報(bào)未開(kāi)票收入

84785002 

2023 10/31 16:52
是不是不用確認(rèn)收入,直接入銷(xiāo)售費(fèi)用?然后貸庫(kù)存商品

小榮老師 

2023 10/31 16:59
那就看您這筆贈(zèng)品的目的是什么,如果是隨同主產(chǎn)品一起銷(xiāo)售 則 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)售稅額 ) 庫(kù)存商品? ?如果是為推廣促銷(xiāo)則 借:銷(xiāo)售費(fèi)用? ?貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)售稅額 ) 庫(kù)存商品

小榮老師 

2023 10/31 16:59
那就看您這筆贈(zèng)品的目的是什么,如果是隨同主產(chǎn)品一起銷(xiāo)售 則 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)售稅額 ) 庫(kù)存商品? ?如果是為推廣促銷(xiāo)則 借:銷(xiāo)售費(fèi)用? ?貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)售稅額 ) 庫(kù)存商品

84785002 

2023 10/31 17:18
就是申報(bào)時(shí)填寫(xiě)未開(kāi)票收入,做賬時(shí)不用確認(rèn)收入是吧?

84785002 

2023 10/31 17:28
那這樣 利潤(rùn)表的收入額不是會(huì)小于增值稅申報(bào)表

小榮老師 

2023 10/31 17:31
是的,而且你還要考慮這筆收入按您這么申報(bào)的話(huà)在企業(yè)所得稅中也要視同銷(xiāo)售,要做收入調(diào)增。

84785002 

2023 10/31 17:35
那這種處理方式是否可以呢?

小榮老師 

2023 10/31 17:38
您這種處理方式也可以

84785002 

2023 10/31 18:49
那這種方式 算不算虛增營(yíng)業(yè)收入啊

小榮老師 

2023 10/31 20:23
在稅務(wù)上層面來(lái)看沒(méi)有虛增收入,對(duì)于公司股東層面來(lái)看是虛增了的。
