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請問一下我期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么沒有主營業(yè)務(wù)成本呢?是不是還要做一筆主營業(yè)務(wù)成本的分錄



你當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了銷售了才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 10/31 17:02

84785010 

2023 10/31 17:07
我直接結(jié)轉(zhuǎn)的,她就沒有主營業(yè)務(wù)成本,我有做主營業(yè)務(wù)收入的啊

84785010 

2023 10/31 17:08
比如說工資,折舊費(fèi)這些都應(yīng)該是在主營業(yè)務(wù)成本里面是吧?是不是還要做一筆分錄她才會結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本?

家權(quán)老師 

2023 10/31 17:12
你計(jì)提的工資的時(shí)候做主營業(yè)務(wù)成本就體現(xiàn)了

84785010 

2023 10/31 17:14
那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么沒有主營業(yè)務(wù)成本的顯示呢?

家權(quán)老師 

2023 10/31 17:15
關(guān)鍵是你計(jì)提的時(shí)候做主營業(yè)務(wù)成本科目沒?

84785010 

2023 10/31 17:17
沒有,請問一下要怎么做?

84785010 

2023 10/31 17:17
才開始接手做賬

84785010 

2023 10/31 17:18
計(jì)提工資的時(shí)候要怎么做分錄才會提現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本?

家權(quán)老師 

2023 10/31 17:19
那么支付的工資是怎么做的呢?
按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/主營業(yè)務(wù)成本-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

84785010 

2023 10/31 17:27
計(jì)提工資的時(shí)候是
借:管理費(fèi)用-工資?
? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ? ?
發(fā)放工資的時(shí)候是
借:應(yīng)付職工薪酬??
? ? ?貸:銀行存款

84785010 

2023 10/31 17:29
這樣是對的嗎?

家權(quán)老師 

2023 10/31 17:35
不對,應(yīng)該是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的

84785010 

2023 10/31 17:36
那麻煩發(fā)一個(gè)分錄給我,謝謝

家權(quán)老師 

2023 10/31 17:39
借:主營業(yè)務(wù)成本-工資?
? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資??
