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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好!資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)期末余額怎么計(jì)算?



你好,看應(yīng)交稅費(fèi)貸方發(fā)生額合計(jì)。
2023 11/01 10:10

84784969 

2023 11/01 11:03
老師,只看應(yīng)交稅費(fèi)貸方合計(jì)發(fā)生額就可以,不用加別的嗎?那如果借方有發(fā)生額,那怎么填寫?

郭老師 

2023 11/01 11:10
對(duì)的,是的,放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。

84784969 

2023 11/01 12:59
老師,您好!請(qǐng)問會(huì)計(jì)項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)如果借方有合計(jì)發(fā)生額,我該怎么填寫?

郭老師 

2023 11/01 12:59
你好,借方放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。

84784969 

2023 11/01 14:20
老師,您好!請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)借方放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去之后,以后怎么處理?

郭老師 

2023 11/01 14:20
你好,你以后結(jié)轉(zhuǎn)就是啦。

郭老師 

2023 11/01 14:20
借方有余額的,不一般就是待認(rèn)證轉(zhuǎn)出未交增值稅或是未交增值稅。

84784969 

2023 11/01 14:53
老師,您好!借方有余額的,除了是待認(rèn)證轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅還有其他會(huì)計(jì)項(xiàng)目嗎?

郭老師 

2023 11/01 14:54
你好其他的沒有的。

84784969 

2023 11/01 18:16
好的,謝謝老師!

郭老師 

2023 11/01 18:17
不用客氣,工作愉快。
