問題已解決
未交增值稅轉(zhuǎn)已交增值稅分錄怎么寫



同學,你好
計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
?貸:銀行存款
如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
?貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2023 11/01 10:40

84785013 

2023 11/01 11:07
計提印花稅分錄怎么寫

84785013 

2023 11/01 11:07
計提所得稅分錄怎么寫

小菲老師 

2023 11/01 11:08
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費

小菲老師 

2023 11/01 11:08
借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅
