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老師,請問一下我們公司收到一張9%的65000的增值稅進(jìn)項專票,但實際付款是62000,我要如何做賬務(wù)處理?



你好,兩種做法,一種是差額放到營業(yè)外收入,還有一種是借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行
應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 11/01 10:47

老師,請問一下我們公司收到一張9%的65000的增值稅進(jìn)項專票,但實際付款是62000,我要如何做賬務(wù)處理?
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