問題已解決
老師請問下,我們公司是物業(yè)公司,我們9月已收到房租,10月又開票給客戶,但在9月時我們結(jié)轉(zhuǎn)收入未結(jié)轉(zhuǎn)完,我們應(yīng)該怎樣做10月的會計分錄?



你好,當(dāng)時掛了預(yù)收賬款嗎?
2023 11/01 15:52

郭老師 

2023 11/01 15:52
借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。

84784996 

2023 11/01 15:55
是的,當(dāng)時收到錢做的是:借:銀行 貨:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 月末我們還結(jié)轉(zhuǎn)了一個月的收入做的是:主營業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 現(xiàn)在我們10月份又開了票給對方,我們應(yīng)該怎樣做?

郭老師 

2023 11/01 15:56
你好,第二個分錄的收入不對。

郭老師 

2023 11/01 15:56
借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
這個
你申報的時候注意一下,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄里面填寫正。

84784996 

2023 11/01 15:57
好的,那我10月份開了票給客戶又應(yīng)該怎樣入賬呢?

郭老師 

2023 11/01 15:59
借預(yù)收負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
