問題已解決
老師,您好,往年銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了。請問今年怎么更改呢。



你好,多了還是少了,當(dāng)時怎么做的?
2023 11/01 17:59

84785015 

2023 11/01 18:00
一個結(jié)轉(zhuǎn)少了,一個結(jié)轉(zhuǎn)多了

郭老師 

2023 11/01 18:00
當(dāng)時的分錄怎么做的?

84785015 

2023 11/01 18:13
借:主營成本
貸:庫存商品

郭老師 

2023 11/01 18:14
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸庫存商品差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

84785015 

2023 11/01 18:16
這個是結(jié)轉(zhuǎn)多的,結(jié)轉(zhuǎn)少的怎么做呢

84785015 

2023 11/01 18:16
分錄基本一樣的

84785015 

2023 11/01 18:17
就是兩個商品庫存有負(fù)的,一個又有余留

郭老師 

2023 11/01 18:17
你好,第一個是多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖,第二個是少結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)上。

84785015 

2023 11/01 18:17
這個是結(jié)轉(zhuǎn)多的,結(jié)轉(zhuǎn)少的怎么做呢

84785015 

2023 11/01 18:18
就是兩個商品庫存有負(fù)的,一個又有余留

84785015 

2023 11/01 18:18
期末存貨應(yīng)該為0的

郭老師 

2023 11/01 18:20
第一個是多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖,第二個是少結(jié)轉(zhuǎn)了補(bǔ)上。未讀
2023-11-01 18:17

郭老師 

2023 11/01 18:21
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸庫存商品

84785015 

2023 11/01 18:23
老師,因為公司清算了,今年完全沒業(yè)務(wù),能改在22年12月么

郭老師 

2023 11/01 18:25
可以的,但是你申報給稅務(wù)局的需要修改。

84785015 

2023 11/01 18:27
好的,非常感謝

郭老師 

2023 11/01 18:29
不用客氣,工作愉快。
