問題已解決
其他應(yīng)付款-法人戶 因為借方金額較多 導(dǎo)致財務(wù)報表 其他應(yīng)付款期末 為負數(shù) 是什么情況 怎能調(diào)整



您好,需要重分類其他應(yīng)收款
2023 11/02 15:04

84785045 

2023 11/02 15:10
其他應(yīng)收款 下面設(shè)置明細科目嗎 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 這個帳作為什么呢 應(yīng)收要是多了呢

易 老師 

2023 11/02 15:22
學員朋友您好,這不是轉(zhuǎn)賬,不需要做賬務(wù)處理,直接編制報表的時候重分類調(diào)整
