問題已解決
老師,買來送給客戶的手機(jī),是不是計入銷售費用,對于銷售費用入賬有什么規(guī)定



您好,是記入銷售費用,借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,入賬要有真實性,取得發(fā)票。
企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
2023 11/03 10:24

84785013 

2023 11/03 11:00
太詳細(xì)了,謝謝

84785013 

2023 11/03 11:01
這個用交印花稅嗎,沒有合同

廖君老師 

2023 11/03 11:03
您好,按稅法條是要交印花稅,但工作中的買賣印花稅我們一般只交收入和采購原材料部分了,其他稅務(wù)也不比對

84785013 

2023 11/03 11:04
明白了,收入和銷售都要交印花稅是嗎

廖君老師 

2023 11/03 11:07
您好,是的收入和采購都交印花稅

84785013 

2023 11/03 11:09
謝謝您的詳細(xì)解答

廖君老師 

2023 11/03 11:11
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
