問題已解決
老師請問下,我公司先收到客戶的房租費,我們做的會計分錄是:借:銀行 貸預收賬款 應交稅費-銷項稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對公賬戶的,退回的錢我應該怎樣做會計分錄?



同學你好
原分錄負數(shù)紅沖
2023 11/03 15:12

84784996 

2023 11/03 15:14
收到錢的時候是這個做的會計分錄

84784996 

2023 11/03 15:14
這是退回的會計分錄,這樣做是對的嗎?

樸老師 

2023 11/03 15:19
同學你好
可以這樣做的

84784996 

2023 11/03 15:20
但是稅款要不要紅沖?

樸老師 

2023 11/03 15:22
分錄都紅沖了稅款也要的
