問題已解決
老師, 之前稅控服務(wù)費抵扣的時候分錄這樣做的,導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)項稅有貸方余額280元, 這種情況該怎么辦呢



你好,做賬具體咋做的呢
2023 11/03 15:38

84784971 

2023 11/03 15:39
老師,能看到圖片嗎 ?是不是還少一筆分錄呢?

東老師 

2023 11/03 15:40
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候把280也結(jié)轉(zhuǎn)了

84784971 

2023 11/03 15:42
老師,280不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那需要補充筆什么樣的憑證呢?

東老師 

2023 11/03 15:42
交增值稅的時候沖銷未交增值稅

84784971 

2023 11/03 15:44
老師, 怎么沖, 不會,這里有個余額

東老師 

2023 11/03 15:45
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額

84784971 

2023 11/03 16:11
老師 這個不對啊 , 未交增值稅那里已經(jīng)是減掉280之后的金額了, 再做這筆分錄費話又要少交280了

東老師 

2023 11/03 16:13
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額
