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問題已解決

老師,我們前幾個(gè)月開的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,我之前做分錄是借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。稅款已經(jīng)繳納,現(xiàn)在紅沖了,我分錄應(yīng)該怎么寫?

84784949| 提問時(shí)間:2023 11/03 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 11/03 15:36
84784949
2023 11/03 15:41
老師,我之前還做了個(gè)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款:這些分錄不用管嗎 ?
郭老師
2023 11/03 15:42
需要的紅沖做相反的就可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值。
84784949
2023 11/03 15:44
老師,我實(shí)際稅款已經(jīng)繳納了,全部紅沖了,那銀行存款就對(duì)不上了啊
郭老師
2023 11/03 15:44
你好,嗯,補(bǔ)充最后一個(gè)分錄,你看到我寫的了嗎?
郭老師
2023 11/03 15:44
不需要?jiǎng)幼詈笠粋€(gè)分錄,只做前兩個(gè)。
84784949
2023 11/03 15:46
好的,謝謝老師
郭老師
2023 11/03 15:46
不用客氣,工作愉快。
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