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請問老師 會計在6月的時候用庫存現金發(fā)放的工資 但是我現在補6月的銀行賬 看到工資是用銀行發(fā)的 這樣怎么調賬呀



您好,那您做調整,貸庫存現金(紅字)貸銀行存款
2023 11/06 11:09

84785031 

2023 11/06 11:20
好的老師

84785031 

2023 11/06 11:24
請問老師 我已經付了對方的貨款 為啥對方應付賬款是負數 要怎么處理?。?/div>

84785031 

2023 11/06 11:27
就是這樣 應付賬款都是負數

小林老師 

2023 11/06 11:38
您好,是預先支付采購款

84785031 

2023 11/06 11:45
那這種要怎么寫分錄調賬啊

小林老師 

2023 11/06 12:31
您好,是調整報表重分類,不是調賬

84785031 

2023 11/06 14:23
這是我已經調整重分類后的結果,沒有調整之前負債表的應收應付是負數,調整重分類后資產負債表的應收應付不是負數了,但是每個公司的應收應付都是負數了(就是如圖

小林老師 

2023 11/06 18:17
您好,重分類只調整報表,不調整賬套


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