當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
出售無形資產(chǎn)會計(jì)分錄怎么做



同學(xué),你好
借:銀行存款,無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,累計(jì)攤銷,資產(chǎn)處置損益(借差),貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),資產(chǎn)處置損益(貸差)。
2023 11/06 11:43

84785022 

2023 11/06 11:44
老師:原價(jià)轉(zhuǎn)讓出售 無形資產(chǎn)分錄怎么做?

小菲老師 

2023 11/06 11:45
同學(xué),你好
分錄一樣的

84785022 

2023 11/06 11:45
貸:無形資產(chǎn),這個(gè)金額是帳面的金額嗎?

小菲老師 

2023 11/06 11:46
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785022 

2023 11/06 11:53
例如(打比方,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確)原無形資產(chǎn)50萬元:現(xiàn)轉(zhuǎn)讓出售無形資 產(chǎn)60萬,稅是2萬元,已經(jīng)累計(jì)攤銷10萬。這分錄怎么做

小菲老師 

2023 11/06 11:55
同學(xué),你好
借:銀行存款60
累計(jì)攤銷10
貸:無形資產(chǎn)50
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2
資產(chǎn)處置損益18

84785022 

2023 11/06 11:58
已經(jīng)攤銷了10萬,現(xiàn)帳面只有40萬元?

小菲老師 

2023 11/06 11:58
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785022 

2023 11/06 12:02
貸:無形資產(chǎn)50,貸:無形資產(chǎn)40這兩個(gè)是按那個(gè)數(shù)據(jù)入帳。攤銷10萬元的那部分呢?稅金是60萬的稅金(開票稅金),不是50萬的稅金?

小菲老師 

2023 11/06 12:02
同學(xué),你好
貸:無形資產(chǎn)50,
這個(gè)是之前的入賬金額

84785022 

2023 11/06 12:04
現(xiàn)在帳面只有攤銷后有金額40萬,那是按原值50萬還是按現(xiàn)在40萬的做帳?

小菲老師 

2023 11/06 12:05
同學(xué),你好
按原值50萬,折舊金額寫在借方
