問題已解決
6月份租入門店,款項已付,8月份收到發(fā)票,6月份怎么做賬



您好, 先暫估入賬,收到發(fā)票再沖賬
2023 11/06 18:27

84784978 

2023 11/06 19:29
怎么做分錄

劉艷紅老師 

2023 11/06 19:31
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款-暫估

劉艷紅老師 

2023 11/06 19:31
收到發(fā)票
借:管理費用-
貸:其他應(yīng)付款-暫估-
再做正數(shù)分錄

84784978 

2023 11/06 21:47
老師,看我的問題好嗎,款項已付,只是發(fā)票沒有收到?

劉艷紅老師 

2023 11/06 21:53
借:管理費用-暫估
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:管理費用-
借:銀行存款+
借:管理費用
貸:銀行存款

84784978 

2023 11/06 21:56
老師,我為什么看不懂您說的是什么呢,款項已經(jīng)付了,收到發(fā)票為什么還是銀行存款

劉艷紅老師 

2023 11/06 22:06
因為把暫估的沖掉了呀,用收到發(fā)票的再入賬

劉艷紅老師 

2023 11/06 22:07
或者你可以這樣做
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
