問題已解決
請問一下,用房子抵工程款,沒有開工程款發(fā)票,怎么季進行賬務(wù)處理


你好,分錄為
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)收賬款
2023 11/06 18:48

84784983 

2023 11/06 19:21
是住房,打算轉(zhuǎn)讓的
miao 

2023 11/06 19:26
不好意思,方向搞反了,先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)付賬款
貸:固定資產(chǎn)清理
借/貸:資產(chǎn)處置損益
