問題已解決
應(yīng)交稅費借方余額年末或月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目?



你好,是一般納稅人?
2018 02/08 11:32

84785046 

2018 02/08 11:49
是的 老師 我說的對嗎

鄒老師 

2018 02/08 11:50
你好,需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做期末結(jié)轉(zhuǎn)的
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
