問題已解決
老師你好!我們購貨單位出現(xiàn)問題,之前提供給我們的發(fā)票進項已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在稅務局要求將進項稅轉出,那我這個月還有些進項是否可以認證后將此筆稅款沖抵?。?/p>



你好,稅務局要求你們直接補申報,還是在這個月申報表里面進項轉出?
2023 11/07 15:40

84785024 

2023 11/07 15:41
叫我們在這個月申報表里面轉出。

郭老師 

2023 11/07 15:41
你好,那就可以抵扣的。

84785024 

2023 11/07 15:43
還有個問題如果是進項稅轉出了,那之前的附加稅還用補交嗎?

郭老師 

2023 11/07 15:44
你好,需要的,你進項轉出了之后,你附加稅不就跟著交了。

84785024 

2023 11/07 15:47
哦那附加稅能隨之帶出來了嗎?

郭老師 

2023 11/07 15:48
好對的,是的,你進項轉出你的附加稅肯定跟著補

84785024 

2023 11/07 15:53
請問是在納稅檢查轉出進項稅還是異常憑證轉出呢?

郭老師 

2023 11/07 15:54
在其他里面轉出就可以的。

84785024 

2023 11/07 16:07
好的,謝謝老師!

郭老師 

2023 11/07 16:08
不用客氣工作愉快。
