問題已解決
車間的工人發(fā)工資是通過第三方,公司先給第三方打上錢,然后第三方把發(fā)票開過來,怎么做會計分錄



借生產(chǎn)成本、勞務費或者是制造費用,勞務費
貸銀行存款
2023 11/08 08:34

84785005 

2023 11/08 18:46
我們11月份才發(fā)10月份工資,那我10月份預提時怎么做會計分錄

郭老師 

2023 11/08 18:47
借生產(chǎn)成本、勞務費或者是制造費用,勞務費
貸應付帳款

84785005 

2023 11/08 18:49
那我11月份付錢的時候借預付貸銀行存款,那我來票的時候怎么做

郭老師 

2023 11/08 18:50
借生產(chǎn)成本
貸預付賬款

84785005 

2023 11/08 19:19
不是10月份已經(jīng)做了么,然后11月份沖,然后來票的時候再沖么?

84785005 

2023 11/08 19:19
不太明白,能做一下完整的分錄么,我們一般用一個科目一個公司

郭老師 

2023 11/08 19:25
我上面用的是應付賬款,你上面是預付賬款,那是不是得需要改成一致的企業(yè)生產(chǎn)成本貸預付借預付
貸銀行存款
