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問題已解決

老師,9月份發(fā)生的業(yè)務,訂水付了12000,10月份收到的專用發(fā)票12000,這種情況怎么做賬了

84784990| 提問時間:2023 11/08 11:05
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李小瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學 9月份,借;預付賬款,貸;銀行存款 10月份,借;管理費用等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸;預付賬款
2023 11/08 11:07
84784990
2023 11/09 10:18
老師 就像發(fā)票當月沒收到,當做不抵扣? 下個月可以抵扣對不
李小瑤老師
2023 11/09 10:20
您好同學,可以下個月抵扣的
84784990
2023 11/09 10:21
如果是普通發(fā)票直接進費用了是不
李小瑤老師
2023 11/09 10:27
您好同學,是的,普通記費用
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