問題已解決
老師,你幫我看哈這兩筆分錄,我今天才收到發(fā)票,帳是之前的會計做的,我要怎么調(diào)整



同學,你好
這是收入分錄,和你收到發(fā)票沒有關(guān)系
2023 11/08 18:26

84785014 

2023 11/08 19:08
發(fā)錯圖了,這個才是

小菲老師 

2023 11/08 19:23
同學,你好
紅字沖銷,然后按照發(fā)票正常做

84785014 

2023 11/08 19:44
就是原來的一模一樣沖紅,然后是按借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,然后借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款。是這樣嗎?

小菲老師 

2023 11/08 19:45
同學,你好
嗯嗯,是的

84785014 

2023 11/08 19:46
好的,錢是3月和5月就付了,現(xiàn)在來做應(yīng)付賬款的帳,沒問題噶

小菲老師 

2023 11/08 19:47
同學,你好
沒問題的

84785014 

2023 11/08 19:48
好的老師

小菲老師 

2023 11/08 19:48
不客氣,祝工作順利
