問題已解決
老師,請問我們公司收到了維修公司開具的維修費(fèi)增值稅專用發(fā)票,款項先行墊付,進(jìn)項稅已抵扣,后續(xù)又收到了保險公司的賠款,賠款金額大于維修費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀



你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出差額的那一部分做營業(yè)外收入。
2023 11/09 11:05

84785019 

2023 11/09 11:07
發(fā)票開具的是我們公司的抬頭,這部分的進(jìn)項稅我們不能抵扣嗎

郭老師 

2023 11/09 11:07
對的,是的,這個抵扣不了的,因為不是你單位承擔(dān)的呀。

84785019 

2023 11/09 11:10
那么分錄應(yīng)該怎么寫呢

郭老師 

2023 11/09 11:11
借銀行存款,貸管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出營業(yè)外收入。
