問(wèn)題已解決
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開(kāi)出專(zhuān)票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方。然后我想問(wèn)的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專(zhuān)票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫(xiě)未開(kāi)票收入嗎?還是只填寫(xiě)10月的?還是說(shuō)不用填寫(xiě)呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開(kāi)給對(duì)方是不是就不用填寫(xiě)未開(kāi)票收入了?



好,你在11月份兒紅沖,十月份你怎么開(kāi)的發(fā)票,還是怎么填寫(xiě)就可以的,按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫(xiě),就是紅沖之前的填寫(xiě)。
2023 11/09 16:57

84784985 

2023 11/09 17:00
老師您的意思是,我在10月稅款申報(bào)表里還是填寫(xiě)已紅沖了的專(zhuān)票金額是嗎?那11月的稅款申報(bào)表里我需要操作嗎?我怕重復(fù)交稅到時(shí)候老板要我承擔(dān)稅款。

郭老師 

2023 11/09 17:01
十月份申報(bào)表里面不要填寫(xiě)開(kāi)的附屬發(fā)票呀,十月份的看十月份的銷(xiāo)售額,不要填寫(xiě)負(fù)數(shù)。

84784985 

2023 11/09 17:05
好的謝謝老師,我理解你的意思了就是10月份按照錯(cuò)誤的來(lái)。那么請(qǐng)問(wèn)下11月份稅款申報(bào)的時(shí)候我需不需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)呢?

郭老師 

2023 11/09 17:07
需要的11月份
按照11月份的來(lái)

84784985 

2023 11/09 17:09
好的,謝謝老師!

郭老師 

2023 11/09 17:10
不用客氣,工作愉快。
