問題已解決
老師好,有筆招待費(fèi)住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,做賬沒有做進(jìn)項(xiàng)正常一筆,請(qǐng)問這個(gè)被誤抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么操作?



借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 11/09 17:11

84784950 

2023 11/09 17:34
做賬沒問題,增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng),這個(gè)應(yīng)該怎么操作?

家權(quán)老師 

2023 11/09 17:37
就是在附表2填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784950 

2023 11/10 11:06
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎老師?

84784950 

2023 11/10 11:19
福利費(fèi)和招待費(fèi)不能抵扣的話,是抵扣時(shí)就選擇進(jìn)項(xiàng)不抵扣還是說應(yīng)該每次都正常抵扣然后再附表二那里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?

家權(quán)老師 

2023 11/10 11:33
已經(jīng)認(rèn)證了,就附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
