問題已解決
老師好,有筆招待費住宿費進項稅抵扣了,做賬沒有做進項正常一筆,請問這個被誤抵扣的進項怎么操作?



借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023 11/09 17:11

84784950 

2023 11/09 17:34
做賬沒問題,增值稅申報的時候抵扣了進項,這個應(yīng)該怎么操作?

家權(quán)老師 

2023 11/09 17:37
就是在附表2填報進項轉(zhuǎn)出

84784950 

2023 11/10 11:06
招待費進項可以抵扣嗎老師?

84784950 

2023 11/10 11:19
福利費和招待費不能抵扣的話,是抵扣時就選擇進項不抵扣還是說應(yīng)該每次都正常抵扣然后再附表二那里做進項轉(zhuǎn)出呀?

家權(quán)老師 

2023 11/10 11:33
已經(jīng)認證了,就附表2做進項轉(zhuǎn)出
