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問題已解決

老師晚上好辛苦了 問一下小規(guī)模納稅人進(jìn)項發(fā)票價稅合計不分開都計成本里,那往外開普通發(fā)票做分錄價稅分開寫嗎?

84784982| 提問時間:2023 11/09 23:17
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 收到的進(jìn)項稅發(fā)票,價稅合計記入成本費(fèi)用 開出去的發(fā)票,價稅分離,收入增值稅分開寫
2023 11/09 23:19
84784982
2023 11/09 23:22
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在免稅 怎么做分錄
冉老師
2023 11/09 23:24
老師給你寫個全面的,就明白了 銷售 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 免稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸其他收益或者營業(yè)外收入
84784982
2023 11/09 23:26
老師最后一個問題 預(yù)付賬款是不是得根據(jù)合同做分錄
84784982
2023 11/09 23:27
前面那個其他收益月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2023 11/09 23:27
預(yù)付賬款,一般是按照供應(yīng)商名稱寫,對應(yīng)到具體的合同更好
84784982
2023 11/09 23:31
前面那個其他收益月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 請回復(fù)
冉老師
2023 11/09 23:32
你好,學(xué)員 其他收益,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
冉老師
2023 11/09 23:33
結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借其他收益 貸本年利潤
84784982
2023 11/09 23:34
萬分感謝老師 晚安 祝老師健康幸福
冉老師
2023 11/09 23:35
不客氣的,同學(xué),早點(diǎn)休息,別熬太晚
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