問題已解決
老師好!請問10月份開具的發(fā)票,有兩個份發(fā)票其中一個產(chǎn)品的稅率開錯了,原本13的稅率開成了9,請問申報增值稅應該怎么填申報表?



開錯發(fā)票就要紅沖,重新開具呀。當月你開的自動生成在對應的稅率上
2023 11/10 15:22

84785043 

2023 11/10 15:27
紅沖在11月份,10月的稅怎么申報呢
申報

venus老師 

2023 11/10 15:31
10月你開具發(fā)票是什么稅率,附表一就對應稅率上的數(shù)據(jù)
