問題已解決
之前暫估成本,跨年后收到成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做



當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估做的這個(gè)嗎?
2023 11/13 08:22

84785009 

2023 11/13 08:31
嗯,是這樣的

郭老師 

2023 11/13 08:33
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。,對(duì)方企業(yè)

84785009 

2023 11/13 09:15
小規(guī)模企業(yè)也這樣做么

郭老師 

2023 11/13 09:15
只要你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是這么做。

84785009 

2023 11/13 09:15
沒跨年是不是直接紅沖

郭老師 

2023 11/13 09:16
對(duì)的,對(duì)的,是這么做的。

84785009 

2023 11/13 09:31
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 

2023 11/13 09:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
