問題已解決
以前年度收到的個稅手續(xù)費返還,當時記在了其他應付款,增值稅當時已經(jīng)繳納了。 現(xiàn)在按照領導意見,全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 請問申報增值稅時,這部分營業(yè)外收入填在附表一具體哪里呢?



體現(xiàn)在未開具發(fā)票列,或者視同開普票合并申報
2023 11/13 11:07

84784950 

2023 11/13 11:09
未開具發(fā)票列,或者視同開普票這里需要再繳稅吧?這部分收入已經(jīng)在之前交過稅了,現(xiàn)在不需要重復繳稅了

家權老師 

2023 11/13 11:11
已經(jīng)申報了,就只是做賬調(diào)整就是

84784950 

2023 11/13 11:12
就是報稅這里不需要再填寫這部分營業(yè)外收入了是嗎?

家權老師 

2023 11/13 11:15
是的,就是那樣子的哈
