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問題已解決

老師好,咨詢您下,我這邊出納10月份時候給客戶開出增值稅普通發(fā)票,10月份已做完賬,也報完增值稅。11月份說客戶名稱開錯,又開出了增值稅發(fā)票紅沖,只改了客戶名稱,金額沒有變動,這種情況我怎么做賬務處理呢?稅務平臺月初報稅需要怎么調整呢

84784986| 提問時間:2023 11/13 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數、 應交稅費負數 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 都是普通發(fā)票的,不需要申報一正一負數是0
2023 11/13 14:49
84784986
2023 11/13 15:25
老師,麻煩您看看我改正的分錄對不,這樣我稅務平臺到月初就不用管了哈
郭老師
2023 11/13 15:26
是的,對的,正確的是這么做的。
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