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      問題已解決

      老師,就是我已經(jīng)入賬的設(shè)備采購發(fā)票對方作廢了,我當月不想沖銷其他的,就把稅額轉(zhuǎn)出,具體怎么寫分錄呀?只是當月不抵扣進項,次月開具發(fā)票回來再抵扣

      84784952| 提問時間:2023 11/14 09:14
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      家權(quán)老師
      金牌答疑老師
      職稱:稅務(wù)師
      意思是已經(jīng)勾選認證了?
      2023 11/14 09:16
      84784952
      2023 11/14 09:27
      沒有勾選老師,當月已經(jīng)退回給對方了
      家權(quán)老師
      2023 11/14 09:31
      直接刪除那個憑證或者原分錄紅沖就是
      84784952
      2023 11/14 09:41
      老師,當時就是憑證不能沖銷了,我們已經(jīng)計提折舊了,就行想著把稅額先轉(zhuǎn)出來
      家權(quán)老師
      2023 11/14 09:43
      那么 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
      84784952
      2023 11/14 10:46
      借方的做紅字嗎
      84784952
      2023 11/14 10:48
      因為我當時入賬就是借:固定資產(chǎn),進項 貸:應(yīng)付賬款
      家權(quán)老師
      2023 11/14 10:55
      計入是要抵扣,當時為啥體現(xiàn)進項呢?
      84784952
      2023 11/14 11:42
      當時不知道老師,是后面勾選才知道對方作廢了[尷尬]
      84784952
      2023 11/14 11:43
      紅字借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 那可以這樣處理不
      家權(quán)老師
      2023 11/14 11:44
      借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:固定資產(chǎn)? 負數(shù) 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
      84784952
      2023 11/14 12:31
      老師,為什么要做兩次借方的進項?
      84784952
      2023 11/14 13:48
      下午好,同學(xué)忙完回復(fù)下老師唄
      84784952
      2023 11/14 13:49
      下午好,老師午休完回復(fù)下我唄,謝謝
      家權(quán)老師
      2023 11/14 14:05
      弄錯了, 借:應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn)? ?負數(shù) 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
      84784952
      2023 11/14 14:55
      老師,那我不做沖銷應(yīng)付賬款和固定資產(chǎn)可以不,次月他就會把發(fā)票開過來,我直接做到待認證呢
      家權(quán)老師
      2023 11/14 14:58
      關(guān)鍵是你已經(jīng)認證的了呀,而且是按含稅價做的固定資產(chǎn)
      84784952
      2023 11/14 15:18
      我們沒有認證,只是做了財務(wù)分錄入賬
      家權(quán)老師
      2023 11/14 15:23
      那么直接刪除就是了,發(fā)票都退了,不用做賬
      84784952
      2023 11/14 15:37
      老師,就是不能刪除憑證咯,只能暫時把稅額轉(zhuǎn)出來
      家權(quán)老師
      2023 11/14 15:39
      你現(xiàn)在無論怎樣,都不能含稅折舊的,都要沖減固定資產(chǎn)
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