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老師,已經(jīng)抵扣過增值稅的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在需要紅沖,怎么操作呀

84784984| 提問時(shí)間:2023 11/14 09:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對于已經(jīng)抵扣過增值稅的進(jìn)項(xiàng)票需要進(jìn)行紅沖,可以按照以下步驟操作: 1.購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表:由購買方在增值稅開票系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票(或負(fù)數(shù)發(fā)票)申請審批表,提交給稅局審批,稅局審批通過之后,將信息表編號(hào)提供給銷售方。 2.銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票:銷售方根據(jù)購買方提供的信息表編號(hào),在增值稅開票系統(tǒng)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票(或負(fù)數(shù)發(fā)票)
2023 11/14 09:52
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