問題已解決
請問一下開具的進項認證了,然后這個月做轉出,要怎么做分錄,轉出的原因是因為發(fā)票開錯了,又重開了正確的



我這個是因為開錯票重新開了的喲,進項轉出的稅額要轉增成本嗎?那我上個月是正常入賬正常結轉成本,這個月做了進項轉出跟重新開具了發(fā)票,我要怎么入賬,成本又怎么做分錄
2023 11/16 14:55

84784991 

2023 11/16 14:58
是呀,開錯了,跨月紅沖重新開了,上個月認證了的,這個月進項轉出,這個月要怎么做賬

84784991 

2023 11/16 15:00
借,庫存商品,進項稅額,貸:應付賬款;借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品

84784991 

2023 11/16 15:08
我直接借:庫存商品負數,進項稅額轉出,貸應付負數,然后重開的就借:庫存商品,進項稅額,貸:應付可以嗎

東老師 

2023 11/16 14:52
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

東老師 

2023 11/16 14:57
意思是不是開錯了,然后開紅字了?

東老師 

2023 11/16 14:58
你上個月做賬的時候具體是怎么做的?發(fā)給我看一下

東老師 

2023 11/16 15:01
借主營業(yè)務成本成本負數 貸應付賬款負數,重新開發(fā)票,再按這個做賬

東老師 

2023 11/16 15:09
對,沒錯,就是這么做就可以了
