問題已解決
稅務讓我修改了上個季度的研發(fā)支出數(shù)據(jù),我把上個季度研發(fā)人員工資加在一起一共17萬多,填到了研發(fā)費用加計扣除里面,因為以前的帳里面沒有把研發(fā)工資填到研發(fā)費用里,研發(fā)費用會導致利潤減少那我在想我要不要修改賬目呢?但上個季度已經(jīng)結賬申報了所得??!不過不填研發(fā)費用的時候,我們也沒有交所得稅



你好,這邊建議是修改的呢。因為這個研發(fā)支出是涉及了公司部門的劃分
2023 11/16 16:48

84785015 

2023 11/16 18:01
啊!那要改賬的話,那我的季度申報利潤表這些都要改了

小小霞老師 

2023 11/16 18:46
是的呢,不改賬的話,存在稅務風險

84785015 

2023 11/16 19:05
所有變動申報的數(shù)據(jù)都要我們?nèi)ジ馁~嗎?

84785015 

2023 11/16 19:05
增值稅申報如果有變動也要改嗎?

84785015 

2023 11/16 19:06
改不改我們都不用交所得稅啊,我們所得稅沒有達到扣稅標準

小小霞老師 

2023 11/16 19:26
不改的話,建議可以寫一個情況說明附在后面,作為備查資料
