問題已解決
老師,公司有個這樣的情況:2022年留底稅當時稅局老師讓把這個稅轉到未開票收入上了,目的是不讓有留底,當時我處理的時候是只在增值稅申報上把留底稅轉到了未開票收入上,賬里沒做處理,現(xiàn)在稅局老師讓把這部分確認收入,我該怎么做賬呢?



您好,這部分不是進項稅嗎,進項稅讓你轉未開收入嗎?
2023 11/17 14:42

84785031 

2023 11/17 14:44
是的,老師;為了把留底稅給清零

小鎖老師 

2023 11/17 14:45
這個不應該把,留底做未開票,這個很奇怪啊

小鎖老師 

2023 11/17 14:45
如果你做賬,只能是借 應交稅費 未交增值稅 貸 主營業(yè)務收入的
