問題已解決
小規(guī)模納稅人第一季度開了35000的1個點的專票.4月份作廢,開成了3個點的專票,這種填報表怎么填



1%和3%的銷售額一樣嗎
2023 11/19 08:31

84785045 

2023 11/19 08:32
銷售額一樣的

郭老師 

2023 11/19 08:38
那你1.2行填寫專票3%的銷售額

84785045 

2023 11/19 08:40
可是專票1個點的已經(jīng)作廢了,銷售額其實已經(jīng)沖掉了,你填成3個點,需要繳納3個點的稅款,你這個肯定是不對的

郭老師 

2023 11/19 08:44
倒數(shù)第二行你看下
他自動出來1%的稅額吧
已繳納里面
抵扣了不就可以了

84785045 

2023 11/19 08:45
不對,你的紅沖發(fā)票的銷售額和3個點的銷售額出現(xiàn)了負數(shù)

郭老師 

2023 11/19 08:48
負數(shù)銷售額你還怎么交稅
還有1%的和3%的銷售額不是一樣嗎
一樣的話合集起來是0
不你是不是跟我說的不對
你的1%和3%的銷售額根本就不想等

84785045 

2023 11/19 09:03
你是不是不會啊,你不含稅銷售額1和3他能一樣嗎?

84785045 

2023 11/19 09:04
你填報表填的是不含稅銷售額吧,這你不明白?

郭老師 

2023 11/19 09:10
填寫3%的銷售額在1.2行
負數(shù)的不能填寫
填寫了之后應補稅款不對
然后1%的增值稅稅額在倒數(shù)第二行實際已繳納里面填寫
你看下他自動出來不
不出來你自己填寫
最后就3%的銷售額*3%-1%的銷售額*1%
上面說的銷售額是不含稅的
不含稅的
增值稅里面都是安不含稅的銷售額填寫
