問題已解決
補交去年增值稅,企業(yè)所得稅,以及滯納金,會計分錄怎么做



你好,什么原因不交?是收入少做了嗎?
2023 11/20 13:21

84784955 

2023 11/20 13:31
是的,稅務(wù)局讓補交

郭老師 

2023 11/20 13:32
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損于調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增處理銷項,
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費,查補稅款
借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅附加稅
借應(yīng)交稅費貸銀行存款,
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行
然后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

84784955 

2023 11/20 13:37
我們是小企業(yè)會計準則

84784955 

2023 11/20 13:37
然后這補交是稅務(wù)稽查

84784955 

2023 11/20 13:38
應(yīng)收賬款客戶沒有

郭老師 

2023 11/20 13:38
你好,把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤。

郭老師 

2023 11/20 13:39
那你補稅的這一部分收到了錢怎么做的?

84784955 

2023 11/20 13:43
沒有這部分收入,這是稅務(wù)局給我們核定補交的

郭老師 

2023 11/20 13:44
你好,把這個應(yīng)收賬款改成利潤分配,未分配利潤。

84784955 

2023 11/20 13:51
滯納金記營業(yè)外還是以前年度調(diào)整呢

郭老師 

2023 11/20 13:52
營業(yè)外支出營業(yè)外支出。
