問題已解決
老師,我們在23年10月份的時候做了9萬的機器未開票收入,但還沒有把機器給客戶,24年1月才交付機器和發(fā)票,我們進貨也是在1月份,這樣做可以嗎?



你好,你需要紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票。
2023 11/20 14:29

84784982 

2023 11/20 14:33
老師,當時做的貸:主營業(yè)務收入-無票收入,開票時,借主營業(yè)務收入-無票收入,貸主營業(yè)務收入-開票收入13%,這樣可以嗎?老師,就是還想問您下,10月份雖然做了無票收入在賬里,但沒有申報這個無票收入增值稅,想著開票時再申報,但開票可能要跨年了,這樣的話有沒有問題?

郭老師 

2023 11/20 14:36
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅。

84784982 

2023 11/20 14:37
好的 謝謝老師,老師,就是還想問您下,10月份雖然做了無票收入在賬里,但沒有申報這個無票收入增值稅,想著開票時再申報,但開票可能要跨年了,這樣的話有沒有問題?

郭老師 

2023 11/20 14:38
你好,那你就加上別做了,你這樣的話,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額一樣嗎?你要么就統(tǒng)一申報,要么不做都不做。
