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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,問(wèn)下下單紅包和客戶終端銷售的曬單紅包可以通過(guò)商務(wù)費(fèi)用兌現(xiàn)嗎



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的,一般情況下,企業(yè)可以將這些紅包支出作為市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)報(bào)表中。比如,企業(yè)在某個(gè)促銷活動(dòng)中發(fā)放的紅包,可以按照促銷費(fèi)用計(jì)入市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用下面的宣傳費(fèi)用或促銷費(fèi)用中。
2023 11/20 20:03

84785036 

2023 11/20 20:27
發(fā)給個(gè)人的沒(méi)有發(fā)票不能抵扣,可以直接沖減收入嗎?通過(guò)票折類商務(wù)費(fèi)用

廖君老師 

2023 11/20 20:31
您好,可以的,咱網(wǎng)上銷售也不開(kāi)票的吧
“好評(píng)返現(xiàn)”的稅務(wù)處理
1.增值稅:《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人折扣折讓行為開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2006]1279號(hào))規(guī)定,納稅人銷售貨物并向購(gòu)買方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,由于購(gòu)貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購(gòu)買貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場(chǎng)價(jià)格下降等原因,銷貨方給予購(gòu)貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭?、折讓行為,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。
即參照以上規(guī)定,“好評(píng)返現(xiàn)”可以作為銷售折扣開(kāi)具紅字發(fā)票沖減銷售收入?,F(xiàn)金返還不屬于無(wú)償贈(zèng)送,應(yīng)沖減收入,不建議計(jì)入銷售費(fèi)用。注:預(yù)提返利在會(huì)計(jì)上應(yīng)沖減銷售收入,但稅法上只有在實(shí)際開(kāi)票時(shí)才能沖減銷項(xiàng)稅額。以上稅務(wù)處理各地可能會(huì)有不同,建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通采用當(dāng)?shù)氐耐ㄓ米龇ā?/div>


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