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問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人差額專票申報增值稅怎么填寫申報表,例如5%稅率差額專票,價稅合計(jì)數(shù)19020,差額部分15180,實(shí)際需要承擔(dān)稅款是3657.14,這些數(shù)字我應(yīng)該怎么填

84784953| 提問時間:2023 11/24 11:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
差額不允許開專用發(fā)票的。
2023 11/24 11:14
玲老師
2023 11/24 11:14
咱們是哪一個業(yè)務(wù)的差額,您描述一下?
84784953
2023 11/24 11:17
勞務(wù)服務(wù)
玲老師
2023 11/24 11:19
勞務(wù)派遣的差額,那你這個發(fā)票開的不對,勞務(wù)派遣需要開普通發(fā)票。 然后咱開票收入按不含稅的填寫收入里,然后扣除的工資這些填寫到扣除那張表。
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