問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開(kāi)票欄次,把上月已申報(bào)的未開(kāi)票做負(fù)數(shù)填列?



是的,就是那樣處理的
2023 11/24 16:27

請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開(kāi)票欄次,把上月已申報(bào)的未開(kāi)票做負(fù)數(shù)填列?
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